2023年度岳阳市云溪区商务粮食局部门决算
目 录
第一部分 岳阳市云溪区商务粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区商务粮食局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设,指导商业信用销售,配合市商务粮食局开展市场诚信公共服务平台建设工作;按有关规定对汽车等特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;承担会展业促进与管理有关工作。
(七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施,推动服务外包平台建设。
(八)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;负责全区商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作;协助对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。
(十)指导全区招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依权限核准外商投资企业的设立及变更事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全区外商投资企业审批工作,规范招商引资活动。
(十一)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外劳务合作等工作;组织实施区内人员出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策。
(十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全区承担的对外援助项目;协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(十三)拟定全区粮食流通管理办法,粮食库存、监督检查制度及行业发展规划,优化资源配置和产业布局;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作;进一步深化粮食流通体制改革,完善粮食储备体制和粮食流通监督检查体系,健全粮食监测预警体系和应急机制,保障军队粮食供应,提高粮食供应保障能力;落实全区粮食安全省长责任制,确保区域粮食安全;负责全区粮食企业国有资产管理工作,保证国有资产保值增值;执行战略物资和原油、成品油、天原气储备的有关政策,组织实施战略物资、救灾物资的收储、轮换和日常管理,承担战略物资相关储备统计工作。
(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。
(十五)承担全区商务粮食系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全区流通领域信息网络和电子商务建设,指导全区商务粮食系统财务和内部审计工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市云溪区商务粮食局内设机构包括:办公室。行政审批与政策法规股(信访维稳和安全生产股)。开放型经济股。招商联络股。市场体系建设与运股。电商和服贸流通股。粮食和物资储备股。本部门编制人数23人。实有人数26人。
(二)决算单位构成
岳阳市云溪区商务粮食局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:1岳阳市云溪区市场建设服务中心。2岳阳市云溪区物资和粮食储备中心。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
公开01表 |
部门:岳阳市云溪区商务粮食局 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1438.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
294.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
37.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
215.47 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.89 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
226.89 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
690.83 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
37.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1475.69 |
本年支出合计 |
58 |
1475.69 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1475.69 |
总计 |
62 |
1475.69 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:岳阳市云溪区商务粮食局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
1475.69 |
1475.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
294.60 |
294.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
294.60 |
294.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011301 |
行政运行 |
283.60 |
283.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
215.47 |
215.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.02 |
116.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
76.64 |
76.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
95.66 |
95.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
95.66 |
95.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
226.89 |
226.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21606 |
涉外发展服务支出 |
166.10 |
166.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
166.10 |
166.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
52.60 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
52.60 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
690.83 |
690.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22201 |
粮油物资事务 |
313.83 |
313.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220101 |
行政运行 |
104.61 |
104.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220106 |
专项业务活动 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220115 |
粮食风险基金 |
159.77 |
159.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220119 |
设施建设 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22204 |
粮油储备 |
377.00 |
377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220401 |
储备粮油补贴 |
375.00 |
375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
223 |
国有资本经营预算支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:岳阳市云溪区商务粮食局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1475.69 |
618.71 |
856.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
294.60 |
294.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
294.60 |
294.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011301 |
行政运行 |
283.60 |
283.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
215.47 |
119.82 |
95.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.02 |
116.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
76.64 |
76.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
95.66 |
0.00 |
95.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
95.66 |
0.00 |
95.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
226.89 |
60.79 |
166.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21606 |
涉外发展服务支出 |
166.10 |
0.00 |
166.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
166.10 |
0.00 |
166.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
52.60 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
52.60 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
690.83 |
132.61 |
558.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22201 |
粮油物资事务 |
313.83 |
132.61 |
181.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220101 |
行政运行 |
104.61 |
104.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220106 |
专项业务活动 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220115 |
粮食风险基金 |
159.77 |
0.00 |
159.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220119 |
设施建设 |
21.26 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22204 |
粮油储备 |
377.00 |
0.00 |
377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220401 |
储备粮油补贴 |
375.00 |
0.00 |
375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
223 |
国有资本经营预算支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:岳阳市云溪区商务粮食局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1438.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
294.60 |
294.60 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
37.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
215.47 |
215.47 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
226.89 |
226.89 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
690.83 |
690.83 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
37.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1475.69 |
本年支出合计 |
59 |
1475.69 |
1438.69 |
0.00 |
37.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1475.69 |
总计 |
64 |
1475.69 |
1438.69 |
0.00 |
37.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:岳阳市云溪区商务粮食局 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1438.69 |
618.71 |
819.98 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
294.60 |
294.60 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
294.60 |
294.60 |
0.00 |
||
2011301 |
行政运行 |
283.60 |
283.60 |
0.00 |
||
2011302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
215.47 |
119.82 |
95.66 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.02 |
116.02 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
76.64 |
76.64 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
95.66 |
0.00 |
95.66 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
95.66 |
0.00 |
95.66 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
226.89 |
60.79 |
166.10 |
||
21602 |
商业流通事务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
21606 |
涉外发展服务支出 |
166.10 |
0.00 |
166.10 |
||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
166.10 |
0.00 |
166.10 |
||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
52.60 |
52.60 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
52.60 |
52.60 |
0.00 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
690.83 |
132.61 |
558.22 |
||
22201 |
粮油物资事务 |
313.83 |
132.61 |
181.23 |
||
2220101 |
行政运行 |
104.61 |
104.61 |
0.00 |
||
2220102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
2220106 |
专项业务活动 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
||
2220115 |
粮食风险基金 |
159.77 |
0.00 |
159.77 |
||
2220119 |
设施建设 |
21.26 |
0.00 |
21.26 |
||
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
22204 |
粮油储备 |
377.00 |
0.00 |
377.00 |
||
2220401 |
储备粮油补贴 |
375.00 |
0.00 |
375.00 |
||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:岳阳市云溪区商务粮食局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
392.50 |
302 |
商品和服务支出 |
141.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
102.18 |
30201 |
办公费 |
7.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
35.17 |
30202 |
印刷费 |
7.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
92.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
35.78 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.05 |
30206 |
电费 |
3.76 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
8.71 |
30207 |
邮电费 |
3.67 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.80 |
30211 |
差旅费 |
6.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
16.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
39.32 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
72.52 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
12.22 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
50.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.75 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.54 |
|
|
|
人员经费合计 |
477.24 |
公用经费合计 |
141.47 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:岳阳市云溪区商务粮食局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
部门:岳阳市云溪区商务粮食局 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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37.00 |
0.00 |
37.00 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
37.00 |
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37.00 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
37.00 |
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37.00 |
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2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
29.00 |
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29.00 |
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
8.00 |
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8.00 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
部门:岳阳市云溪区商务粮食局 |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,475.69万元。与上一年度相比,收、支总计各减少579.61万元,下降28.2%。主要原因是去年有招商项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,475.69万元,其中:财政拨款收入1,475.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,475.69万元,其中:基本支出618.71万元,占41.93%;项目支出856.98万元,占58.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,475.69万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少579.61万元,下降28.2%。主要原因是有招商项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,438.69万元,占本年支出合计的97.49%。与上一年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少584.61万元,下降28.89%。主要是因为有招商项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,438.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出294.6万元,占20.48%;社会保障和就业支出215.47万元,占14.98%;卫生健康支出10.89万元,占0.76%;商业服务业等支出226.89万元,占15.77%;粮油物资储备支出690.83万元,占48.01%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为913.41万元,支出决算数为1,438.69万元,完成年初预算的157.51%,其中:
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)
年初预算为176.4万元,支出决算为283.6万元,完成年初预算的160.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效有加预算未列入年初预算。
2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为78.95万元,支出决算为76.64万元,完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是:离休干部去逝。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为34.05万元,支出决算为34.05万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.33万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年金是三类人员无预算支出数。
7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为6.08万元,支出决算为95.66万元,完成年初预算的1,573.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算遗孀补助,支出决算数包括退休人员死亡抚恤费。
8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助
年初预算为0.59万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数列入其他社会保障支出中。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:工伤\失业等保障支出都列入其他社会保障。
10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助
年初预算为1.63万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:工伤\失业等保障支出都列入其他社会保障。
11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助
年初预算为1.57万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:工伤\失业等保障支出都列入其他社会保障。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为10.89万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助
年初预算为2.11万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:单位预算不足,没有资金补足,都没有没有交。
14、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
15、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为166.1万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
年初预算为19.61万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政在编人员住房公积金未下单位。
17、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为52.6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
18、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)
年初预算为104.61万元,支出决算为104.61万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
19、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴
年初预算为58.91万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政直接代付,未下单位。
20、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为32万元,支出决算为20万元,完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是:专项资金,按进度拨付。
21、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
22、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)
年初预算为0万元,支出决算为159.77万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
23、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为21.26万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
24、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
25、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)
年初预算为375万元,支出决算为375万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
26、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出618.71万元,其中:
人员经费477.24万元,占基本支出的77.13%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。
公用经费141.47万元,占基本支出的22.87%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.82万元,增长69.49%,增长的主要原因是招商引资费用增加。
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.82万元,增长69.49%,增长的主要原因是招商引资公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来访团组18个、来宾186人次,主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市云溪区商务粮食局2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出37.0万元,其中基本支出0.0万元,项目支出37.0万元。具体情况如下:
1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办公共服务机构移交补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
2、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区商务粮食局2023年度机关运行经费支出141.47万元,比年初预算数增加92.66万元,增长189.87%。主要原因是:文明单位创建,活动开展项目较多。
十一、一般性支出情况
2023年度本单位支出会议费0万元,我单位2023年度无会议费支出;开支培训费1.57万元,对企业,各线上进行,人数26人,内容为业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区商务粮食局2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,岳阳市云溪区商务粮食局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2023年,我单位按照高标准、严要求,突出工作重点,扎实推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估,强化预算绩效源头管控,严格按照“无绩效不预算”的原则,切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标,结合预算管理一体化系统,全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,积极开展自主监控,积极促进绩效目标如期实现,资金使用效益得到提高。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
(一)主要经济指标创先争优。商务和开放型经济项目资金已到位1068.1855万;外贸进出口额完成97508万元,完成市定目标81.3%,外贸实绩企业有31家;社零总额完成48.17亿元,完成“四上”申报21家;内联引资完成125.2亿元,占年计划的126.46%;湘商回归投资累计到位资金完成39.24亿元,占年计划103.26%,完成湘商回归投资新注册企业数8家,占目标任务的100%;新注册“三类500强”企业6个,占年度任务的600%;新引进投资2亿元以上项目:目标任务6个,全年已完成19个,占目标任务的316.67%;涉税市场主体:目标任务3个,已完成6个。(二)商贸流通发展繁荣。出台了《云溪区县域商业三年行动计划实施方案(2023-2025)》,深入推进商业网络建设、物流体系建设、农业品牌创建、产销对接等工作。依托云溪区首届樱花节、第三届岳商大会、2023年岳阳首届螃蟹节等平台,积极开展商品展销活动,拓展了商品销路,提升了我区商品美誉度。(三)优化服务助力发展。积极指导企业通过线上线下展会抢订单抓订单,共组织10家参加境内外经贸展会24次。举办了开放型经济业务培训,印制了外贸政策汇编500本并发放给外贸企业,提升了外贸企业开拓国际市场业务能力。成立岳阳市云溪区湘商回归和返乡创业专项行动工作领导小组,举办了云溪籍企业家新春团拜会、恳谈会、“情满中秋·温暖传递”、螃蟹节等政企联谊活动 16场次,对接乡贤近300余名,签约引进了岳阳安品新材料、三牧新材料等湘商回归企业8家,采取区级领导带队和组建招商小分队的形式开展精准招商,外出招商考察共计160余人次。(四)区域粮食安全保障有力。加强区级储备粮管理,完成省、市两级2023年度政策性粮油库存检查工作,确保数量真实、质量良好、储存安全。完成合作收购的中晚稻优质稻3728吨轮换工作。落实进口大豆代储项目,完成进口大豆入库6947吨。完善粮食应急保障网点体系,与“岳阳市云溪区兴农稻虾专业合作社”签订了社会责任储备500吨稻谷合同,建立了6个粮食应急供应网点。开展了涉粮企业粮食销售出库和加工转化日常监督检查
(三)存在的问题及原因分析
三类人员、退休人员多,无预算,人员经费缺口大;维稳难度大,改制企业遗留问题多。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件