2025年岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心部门预算公开
2025年岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心的主要职责是:
承担全区建筑市场质量、安全检查工作,查处区域内的违法违规建设行为;负责全区建筑工程安全生产鉴定评估考核;负责对全区范围工程建设各方责任主体行为进行检查;负责对全区范围内新建、改建、扩建工程实体质量、安全进行检查;协助对本行业辖区内建设工程质量、安全事故进行调查处理;负责全区范围内混凝土、预制构件及预拌混凝土质量检查;负责对全区新建、改扩建、装饰装修项目的质量认定;配合有关部门参与地区建筑新材料、新技术、新工艺鉴定、评审和推广;负责指导、协调全区散装水泥生产运输、使用及新建、扩建散装水泥设施项目,限期禁止现场搅拌混凝土、水泥砂浆;接收和保管全区具有永久和长期保存价值的城市建设档案和城市建设资料;对接收进馆的城市建设栏案进行科学管理。
(二)机构设置
根据上主要职责,区建筑质量安全服务中心设综合室、质安一室、质二室、检测试验室 4 个内设机构。核定全额拨款事业编制12名设主任1名,副主任3名。内设机构负责人(副级)4名
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算296.45万元,其中:一般公共预算拨款296.45万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少392.20万元,下降56.95%,主要是无非税收入。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算296.45万元,其中:社会保障和就业支出27.25万元,卫生健康支出5.70万元,城乡社区支出252.99万元,住房保障支出10.51万元。支出较去年减少392.20万元,下降56.95%,主要是无相关费用支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出296.45万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出27.25万元,占9.19%;卫生健康支出5.70万元,占1.92%;城乡社区支出252.99万元,占85.34%;住房保障支出10.51万元,占3.55%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数222.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算74.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2025年质量安全检查4.00万元,主要用于质安一室、二室及消防室下建筑工地检查费用;2025年施工图审查费用70.00万元,主要用于施工图审查专款专用。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费16.21万元,比上年预算增加0.99万元,上升6.50%,主要是增加人数。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是无三公经费预算。。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.8万元,拟开展质安员参加省市学习班培训培训,人数8人,内容为湖南省建设工程质量安全监督管理总站关于开展2025年全省建设工程质量安全监督新进人员监督岗位培训及相关学习;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额74.00万元,其中,货物类采购预算0.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算74.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为296.45万元,其中,基本支出222.45万元,项目支出74.00万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:
岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心的主要职责是:
承担全区建筑市场质量、安全检查工作,查处区域内的违法违规建设行为;负责全区建筑工程安全生产鉴定评估考核;负责对全区范围工程建设各方责任主体行为进行检查;负责对全区范围内新建、改建、扩建工程实体质量、安全进行检查;协助对本行业辖区内建设工程质量、安全事故进行调查处理;负责全区范围内混凝土、预制构件及预拌混凝土质量检查;负责对全区新建、改扩建、装饰装修项目的质量认定;配合有关部门参与地区建筑新材料、新技术、新工艺鉴定、评审和推广;负责指导、协调全区散装水泥生产运输、使用及新建、扩建散装水泥设施项目,限期禁止现场搅拌混凝土、水泥砂浆;接收和保管全区具有永久和长期保存价值的城市建设档案和城市建设资料;对接收进馆的城市建设栏案进行科学管理。
(二)机构设置
根据上主要职责,区建筑质量安全服务中心设综合室、质安一室、质二室、检测试验室 4 个内设机构。核定全额拨款事业编制12名设主任1名,副主任3名。内设机构负责人(副级)4名
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区建筑质量安全服务中心本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算296.45万元,其中:一般公共预算拨款296.45万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少392.20万元,下降56.95%,主要是无非税收入。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算296.45万元,其中:社会保障和就业支出27.25万元,卫生健康支出5.70万元,城乡社区支出252.99万元,住房保障支出10.51万元。支出较去年减少392.20万元,下降56.95%,主要是无相关费用支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出296.45万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出27.25万元,占9.19%;卫生健康支出5.70万元,占1.92%;城乡社区支出252.99万元,占85.34%;住房保障支出10.51万元,占3.55%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数222.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算74.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2025年质量安全检查4.00万元,主要用于质安一室、二室及消防室下建筑工地检查费用;2025年施工图审查费用70.00万元,主要用于施工图审查专款专用。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费16.21万元,比上年预算增加0.99万元,上升6.50%,主要是增加人数。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是无三公经费预算。。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.8万元,拟开展质安员参加省市学习班培训培训,人数8人,内容为湖南省建设工程质量安全监督管理总站关于开展2025年全省建设工程质量安全监督新进人员监督岗位培训及相关学习;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额74.00万元,其中,货物类采购预算0.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算74.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为296.45万元,其中,基本支出222.45万元,项目支出74.00万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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