2025年中共岳阳市云溪区委党史研究室部门预算公开
来源:区政府门户网站   2025-01-23 17:18   浏览量:1   | | | |

  2025年中共岳阳市云溪区委党史研究室

  部门预算公开

  目   录

  第一部分 2025年部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

  八、名词解释

  第二部分 2025年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、非税收入征收计划表

  4、支出总表

  5、支出分类(部门预算)

  6、支出分类(政府预算)

  7、财政拨款收支总表

  8、一般公共预算支出(部门)

  9、一般公共预算支出表(政府)

  10、一般公共预算基本支出情况表

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算“三公”经费支出表

  18、政府性基金(部门预算)

  19、政府性基金(政府预算)

  20、国有资本经营预算表

  21、专户管理(部门)

  22、专户管理(政府)

  23、一般预算经费拨款(部门)

  24、一般预算经费拨款(政府)

  25、财政专户管理资金预算支出表

  26、专项资金预算汇总表

  27、政府采购

  28、政府购买服务

  29、其他项目支出绩效目标表

  30、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年部门预算编制说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  中共岳阳市云溪区委党史研究室的主要职责是:

  (一)贯彻执中央、省委、市委关于党史、地方志编修有的关方针、政策及规定。拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。(二)组织全区党史、区志、部门志、专业志及区志丛书的编修及管理工作。(三)运用党史、地方志资料和党史、方志研究成果,开展各种开式的宣传教育。(四)编辑出版《云溪年鉴》(五)负责党史联络组日常工作,为区党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。(六)接收按规定档案移交进馆,负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集,并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。(七)对馆藏档案进行科学的整理和保管,为社会提供档案利用服务。(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  (一)办公室。(二)史志编研股。(三)党史联络股。(四)档案管理股。(五)编研利用股。

  二、部门预算单位构成

  中共岳阳市云溪区委党史研究室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委党史研究室本级。

  三、部门收支总体情况

  我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。

  (一)收入预算:2025年本部门收入预算164.89万元,其中:一般公共预算拨款164.89万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加0.95万元,上升0.58%,主要是项目增加。

  (二)支出预算:2025年本部门支出预算164.89万元,其中:一般公共服务支出139.79万元,社会保障和就业支出14.81万元,卫生健康支出4.45万元,住房保障支出5.82万元。支出较去年增加0.95万元,上升0.58%,主要是项目增加。

  四、一般公共预算拨款支出

  2025年本部门一般公共预算拨款支出164.89万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出139.79万元,占84.78%;社会保障和就业支出14.81万元,占8.98%;卫生健康支出4.45万元,占2.70%;住房保障支出5.82万元,占3.53%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数126.39万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2025年本部门项目支出预算38.50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:《云溪年鉴》编印费5.00万元,主要用于云溪年鉴编印;党史联络组经费3.00万元,主要用于党史联络组日常开支;档案保管保护费5.00万元,主要用于档案保管保护开支;档案馆基础设施维护费2.00万元,主要用于档案馆基础设施维护;档案数字化建设3.00万元,主要用于档案数字化录入;今古云溪编印2.00万元,主要用于今古云溪编印;年鉴书号费及新增编经费5.00万元,主要用于云溪年鉴书号费;执收成本13.50万元,主要用于其他支出。

  五、政府性基金预算支出

  2025年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费14.45万元,比上年预算减少0.26万元,下降1.77%,主要是厉行节约原则。

  (二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元,其中,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元,主要是厉行节约原则。

  (三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额15.50万元,其中,货物类采购预算12.50万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算3.00万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为164.89万元,其中,基本支出126.39万元,项目支出38.50万元,具体绩效目标详见报表。

  八、名词解释

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分 2025年部门预算表

  附件:中共岳阳市云溪区委党史研究室2025年部门预算公开表.xlsx