2025年中共岳阳市云溪区委宣传部
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
中共岳阳市云溪区委宣传部的主要职责是:
(一)拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为区委理论中心组学习提供有关服务,督促指导全区各级党委(党组)理论学习中心组学习;组织实施理论宣讲活动等。
(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全区新闻工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
(六)拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作,承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。
(七)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等工作,实施电影公共文化服务,指导协调全区性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
(十)统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十一)对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。
承担区文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
(十二)统筹协调全区对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调相关单位的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
(十三)负责落实中央、省委、市委精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施,开展群众性精神文明创建活动,掌握了解全区精神文明建设动态。督促指导全区推进移风易俗,大力弘扬时代新风,倡导一方文明风尚。
(十四)受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部,对镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十五)统一管理区融媒体中心。
(十六)有关职责分工:与区文化旅游广电局的有关职责分工。区委宣传部负责新闻出版(版权)、电影领域的行政管理工作。区文化旅游广电局负责指导全区文化市场综合执法,组织查处全区性、跨区域新闻出版(版权)、电影等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。
(十七)完成区委交办的其他任务。
(二)机构设置
中共岳阳市云溪区委宣传部内设机构包括:内设股室6个(含2个副科级单位),分别为网络信息服务中心、新时代文明实践服务中心、办公室、文明室、理教室、新闻网信室。本部门共有编制人数14人,实有人数12人,退休2人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委宣传部部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算317.01万元,其中:一般公共预算拨款317.01万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少96.96万元,下降23.42%,主要是因为人员减少,工资福利结构调整以及项目减少导致。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算317.01万元,其中:一般公共服务支出283.19万元,文化旅游体育与传媒支出3.00万元,社会保障和就业支出18.71万元,卫生健康支出4.85万元,住房保障支出7.25万元。支出较去年减少96.96万元,下降23.42%,主要是因为人员减少,工资福利结构调整以及项目减少导致。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出317.01万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出283.19万元,占89.33%;文化旅游体育与传媒支出3.00万元,占0.95%;社会保障和就业支出18.71万元,占5.90%;卫生健康支出4.85万元,占1.53%;住房保障支出7.25万元,占2.29%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数139.01万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算178.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:国防教育202510.00万元,主要用于国防教育宣传培训支出等方面;理论宣讲(中心组学习、大讲堂)202515.00万元,主要用于中心组学习、大讲堂等培训宣传等方面;扫黄打非202510.00万元,主要用于扫黄打非等方面;网络舆情处理(含网络红军)202520.00万元,主要用于网络舆情监控等方面;新闻宣传202510.00万元,主要用于新闻宣传等方面;理论书籍202540.00万元,主要用于理论书籍订购等方面;农家书屋20253.00万元,主要用于农家书屋配送书籍、报刊、音像制品等方面;文明创建(含移风易俗)202540.00万元,主要用于文明创建及移风易俗等方面;新时代思想理论宣讲202520.00万元,主要用于新时代思想理论宣传等方面;新时代文明实践202510.00万元,主要用于新时代文明实践等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费18.43万元,比上年预算减少2.00万元,下降9.79%,主要是人员减少,导致公用经费减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.10万元,其中,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是减少非刚性支出,压减三公经费,厉行节约。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.5万元,拟召开10次会议,人数100人,内容为开展文明创建、移风易俗督查、新时代文明实践主题活动;培训费预算0.56万元,拟开展3次培训,人数240人,内容为新时代理论思想宣传;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额162.00万元,其中,货物类采购预算90.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算72.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为317.01万元,其中,基本支出139.01万元,项目支出178.00万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表