2025年岳阳市云溪区妇女联合会部门预算公开
来源:区政府门户网站   2025-01-23 10:00   浏览量:1   | | | |

  2025年岳阳市云溪区妇女联合会

  部门预算公开

  目   录

  第一部分 2025年部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

  八、名词解释

  第二部分 2025年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、非税收入征收计划表

  4、支出总表

  5、支出分类(部门预算)

  6、支出分类(政府预算)

  7、财政拨款收支总表

  8、一般公共预算支出(部门)

  9、一般公共预算支出表(政府)

  10、一般公共预算基本支出情况表

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算“三公”经费支出表

  18、政府性基金(部门预算)

  19、政府性基金(政府预算)

  20、国有资本经营预算表

  21、专户管理(部门)

  22、专户管理(政府)

  23、一般预算经费拨款(部门)

  24、一般预算经费拨款(政府)

  25、财政专户管理资金预算支出表

  26、专项资金预算汇总表

  27、政府采购

  28、政府购买服务

  29、其他项目支出绩效目标表

  30、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年部门预算编制说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  岳阳市云溪区妇女联合会的主要职责是:

  (一)团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走,围绕全区中心工作,投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

  (二)按照妇联基层组织改革的要求,指导城乡基层妇女组织建设,加强各级妇联执委联系代表、代表联系妇女制度和妇女之家建设等工作,组织开展“巾帼建功”等活动。

  (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,配合有关部门做好妇联系统领导干部和妇女干部的推荐、培养、选拔及发展女党员工作。

  (四)扩大社会联动维权工作格局,参与有关妇女儿童政策的研究与拟订。接待处理妇女群众来信来访,参与重大典型信访案件调查;为受害妇女提供法律援助和社会服务;参与有关普法工作、社会治安综合治理和社会稳定工作;指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益。

  (五)推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展;指导各级妇联组织开展文化教育和技能培训,促进妇女广泛平等就业。

  (六)指导开展家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。指导儿童活动阵地建设;指导、组织开展困境儿童、农村留守儿童等关爱帮扶活动和有益儿童身心健康的社会活动。

  (七)指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导。

  (八)承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

  (九)完成区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  岳阳市云溪区妇女联合会是群团机构,为正科级,核定编制3名。

  二、部门预算单位构成

  岳阳市云溪区妇女联合会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区妇女联合会本级。

  三、部门收支总体情况

  我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。

  (一)收入预算:2025年本部门收入预算78.31万元,其中:一般公共预算拨款78.31万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加11.26万元,上升16.79%,主要是人员工作福利的增加及家庭教育指导服务、婚调工作经费的增加。

  (二)支出预算:2025年本部门支出预算78.31万元,其中:一般公共服务支出68.32万元,社会保障和就业支出5.96万元,卫生健康支出1.72万元,住房保障支出2.31万元。支出较去年增加11.26万元,上升16.79%,主要是人员工作福利的增加及增加家庭教育指导服务及婚调工作支出经费。

  四、一般公共预算拨款支出

  2025年本部门一般公共预算拨款支出78.31万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出68.32万元,占87.24%;社会保障和就业支出5.96万元,占7.61%;卫生健康支出1.72万元,占2.20%;住房保障支出2.31万元,占2.95%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数45.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2025年本部门项目支出预算33.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:家庭教育6.00万元,主要用于开展家庭教育指导服务,普及家庭教育知识,办理好家庭教育指导服务“向阳花”行动民生实事;妇女儿童事业发展经费(含三八活动)12.00万元,主要用于开展妇女儿童权益维护、未成年人保护等方面宣传服务活动,组织开展三八系列活动;婚姻家庭纠纷预防化解工作经费10.00万元,主要用于开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解方面工作;六一儿童节慰问5.00万元,主要用于慰问困境儿童,开展六一活动。

  五、政府性基金预算支出

  2025年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费6.10万元,比上年预算增加0.03万元,上升0.49%,主要是人员工作福利的增加。

  (二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.15万元,其中,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是用于公务接待。

  (三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.17万元,拟开展家庭教育讲师工作培训培训,人数30人,内容为家庭教育相关知识;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额33.00万元,其中,货物类采购预算4.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算29.00万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为78.31万元,其中,基本支出45.31万元,项目支出33.00万元,具体绩效目标详见报表。

  八、名词解释

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分 2025年部门预算表

  附件:岳阳市云溪区妇女联合会2025年部门预算公开表.xlsx