2025年岳阳市云溪区统计局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区统计局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳市云溪区统计局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市统计的法律法规规章和方针、政策,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和省、市以及地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,执行统计报表制度,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规规章和统计方法制度的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)按照国家国民经济核算体系和核算方法制度,组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,组织实施本区国民经济核算工作,汇编提供国民经济核算资料。
(三)会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划,拟订本区的普查方案,组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和对外发布有关区情区力方面的统计数据。
(四)收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据,对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期向社会公布发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
(五)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理;依法监督管理涉外调查活动。(六)建立完善全区统计信息系统,及时更新基本单位名录库;指导全区各镇(街道)、各部门和相关企业做好统计基础工作,加强统计基层基础工作建设;加强全区统计队伍建设,加强统计教育,统计干部培训;会同有关部门协助组织全区统计专业资格考试和技术职称评聘工作,组织开展统计普法宣传教育。
(七)组织实施全区国民经济各行业和经济社会发展情况的统计调查,收集、汇总、整理和提供统计调查数据;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(八)参与全区及各镇(街道)经济运行及政府绩效综合评价考核;负责民情民意调查工作。
(九)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据编办核定,我局设有综合办公室等内设股室和城乡社会经济调查队、普查中心等二级机构。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区统计局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区统计局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算379.60万元,其中:一般公共预算拨款379.60万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少87.88万元,下降18.80%,主要是项目支出减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算379.60万元,其中:一般公共服务支出339.61万元,社会保障和就业支出24.22万元,卫生健康支出6.37万元,住房保障支出9.41万元。支出较去年减少87.88万元,下降18.80%,主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出379.60万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出339.61万元,占89.47%;社会保障和就业支出24.22万元,占6.38%;卫生健康支出6.37万元,占1.68%;住房保障支出9.41万元,占2.48%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数174.60万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算205.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:高质量发展10.00万元,主要用于完成年度高质量发展工作任务;四上工作经费4.00万元,主要用于完成2025年度“四上”单位申报工作任务;统计年鉴编印费2.00万元,主要用于统计年鉴编印;新型工业化考核经费9.00万元,主要用于完成新型工业化考核任务;1%人口抽样调查10.00万元,主要用于完成国家、省局1%人口抽样调查任务;“四上”联网直报企业政府购买服务45.00万元,主要用于“四上”联网直报企业政府购买服务;第五次经济普查经费10.00万元,主要用于第五次经济普查数据发布、开发利用;劳动力调查经费11.00万元,主要用于劳动力调查入户采集数据;联网直报企业统计员补助28.00万元,主要用于联网直报企业统计员劳务补助;四上单位申报奖励配套资金50.00万元,主要用于对完成“四上”单位申报的企业给予申报奖励;住户调查记账户和电子记账补贴26.00万元,主要用于住户调查记账户记账补助。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费20.90万元,比上年预算增加0.05万元,上升0.24%,主要是按工资计提的工会经费增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为1.20万元,其中,公务接待费1.20万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是严格控制“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.2万元,拟召开统计业务工作会议,人数80人,内容为全区各部门统计人员业务指导;培训费预算2.23万元,拟开展1%人口抽样调查培训,人数122人,内容为1%人口抽样调查业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额82.00万元,其中,货物类采购预算22.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算60.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为379.60万元,其中,基本支出174.60万元,项目支出205.00万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:
岳阳市云溪区统计局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳市云溪区统计局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市统计的法律法规规章和方针、政策,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和省、市以及地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,执行统计报表制度,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规规章和统计方法制度的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)按照国家国民经济核算体系和核算方法制度,组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,组织实施本区国民经济核算工作,汇编提供国民经济核算资料。
(三)会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划,拟订本区的普查方案,组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和对外发布有关区情区力方面的统计数据。
(四)收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据,对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期向社会公布发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
(五)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理;依法监督管理涉外调查活动。(六)建立完善全区统计信息系统,及时更新基本单位名录库;指导全区各镇(街道)、各部门和相关企业做好统计基础工作,加强统计基层基础工作建设;加强全区统计队伍建设,加强统计教育,统计干部培训;会同有关部门协助组织全区统计专业资格考试和技术职称评聘工作,组织开展统计普法宣传教育。
(七)组织实施全区国民经济各行业和经济社会发展情况的统计调查,收集、汇总、整理和提供统计调查数据;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(八)参与全区及各镇(街道)经济运行及政府绩效综合评价考核;负责民情民意调查工作。
(九)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据编办核定,我局设有综合办公室等内设股室和城乡社会经济调查队、普查中心等二级机构。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区统计局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区统计局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算379.60万元,其中:一般公共预算拨款379.60万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少87.88万元,下降18.80%,主要是项目支出减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算379.60万元,其中:一般公共服务支出339.61万元,社会保障和就业支出24.22万元,卫生健康支出6.37万元,住房保障支出9.41万元。支出较去年减少87.88万元,下降18.80%,主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出379.60万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出339.61万元,占89.47%;社会保障和就业支出24.22万元,占6.38%;卫生健康支出6.37万元,占1.68%;住房保障支出9.41万元,占2.48%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数174.60万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算205.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:高质量发展10.00万元,主要用于完成年度高质量发展工作任务;四上工作经费4.00万元,主要用于完成2025年度“四上”单位申报工作任务;统计年鉴编印费2.00万元,主要用于统计年鉴编印;新型工业化考核经费9.00万元,主要用于完成新型工业化考核任务;1%人口抽样调查10.00万元,主要用于完成国家、省局1%人口抽样调查任务;“四上”联网直报企业政府购买服务45.00万元,主要用于“四上”联网直报企业政府购买服务;第五次经济普查经费10.00万元,主要用于第五次经济普查数据发布、开发利用;劳动力调查经费11.00万元,主要用于劳动力调查入户采集数据;联网直报企业统计员补助28.00万元,主要用于联网直报企业统计员劳务补助;四上单位申报奖励配套资金50.00万元,主要用于对完成“四上”单位申报的企业给予申报奖励;住户调查记账户和电子记账补贴26.00万元,主要用于住户调查记账户记账补助。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费20.90万元,比上年预算增加0.05万元,上升0.24%,主要是按工资计提的工会经费增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为1.20万元,其中,公务接待费1.20万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是严格控制“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.2万元,拟召开统计业务工作会议,人数80人,内容为全区各部门统计人员业务指导;培训费预算2.23万元,拟开展1%人口抽样调查培训,人数122人,内容为1%人口抽样调查业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额82.00万元,其中,货物类采购预算22.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算60.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为379.60万元,其中,基本支出174.60万元,项目支出205.00万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:
