2025年岳阳市云溪区供销合作联社部门预算公开
来源:区政府门户网站   2025-01-23 11:46   浏览量:1   | | | |
2025年岳阳市云溪区供销合作联社
部门预算公开
目   录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳市云溪区供销合作联社的主要职责是:
1、宣传贯彻区委.区政府及上级供销社有关农村经济工作的方针.政策.法规和社章。
2、大力发展行业协会,加强行业管理、政策协调,组织和引领区域内供销合作经济组织发展。
3、加快新型农业社会化服务体系建设,构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系;加快基层供销合作社、农民专业合作社、村(社区)综合服务社等基层服务体系建设。
4、根据授权,对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调、管理、监督,承接政府向社会力量购买的公共服务。
5、协调与有关部门的关系,维护供销合作社合法权益。
6、指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设,协调成员社之间的关系,组织实施对成员社的工作考核。
7、负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划,开展技能教育培训。
8、依法监管社有资产,发展社有企业,完善治理结构,推进联合与合作。
9、督促.检查全系统安全生产,落实区委,区政府综合治理、社会稳定和计划生育工作。
(二)机构设置
岳阳市云溪区供销合作联社内设机构包括:设四个股级内设机构,分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股;一个内设二级机构,新农村服务网络中心。本部门共有编制人数13人,实有人数11人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区供销合作联社部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区供销合作联社本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算165.78万元,其中:一般公共预算拨款165.78万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少98.29万元,下降37.22%,主要是项目投入资金减少及人员调整。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算165.78万元,其中:社会保障和就业支出46.74万元,卫生健康支出4.46万元,商业服务业等支出108.27万元,住房保障支出6.31万元。支出较去年减少98.29万元,下降37.22%,主要是人员结构的调整。

四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出165.78万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出46.74万元,占28.19%;卫生健康支出4.46万元,占2.69%;商业服务业等支出108.27万元,占65.31%;住房保障支出6.31万元,占3.81%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数152.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算13.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:供销社综合改革工作经费10.00万元,主要用于健全及完善区、镇、村各级基层供销社的建设、强化基层社管理及上级政策的落实;农资冬储(2025年)3.00万元,主要用于完成上级下达的全年化肥、种子等农资储备任务,落实上级的政策保障农资供应。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费13.97万元,比上年预算减少3.82万元,下降21.47%,主要是人员结构的调整。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是本单位没有‘三公’经费的支出。。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.3万元,拟开展消费帮扶业务培训,人数6人,内容为消费帮扶电子平台的运营的学习;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额13.00万元,其中,货物类采购预算11.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算2.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为165.78万元,其中,基本支出152.78万元,项目支出13.00万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表
附件:岳阳市云溪区供销合作联社2025年部门预算公开表.xlsx