2025年岳阳市云溪区科技和工业信息化局部门预算公开
2025年岳阳市云溪区科技和工业信息化局
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳市云溪区科技和工业信息化局的主要职责是:
(一)贯彻落实国家和省、市、区有关科技和工业信息化的法律法规规章和方针、政策;拟订科技和工业信息化领域的地方配套政策措施,并监督检查执行情况。
(二)拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。
(三)负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
(四)拟订新型工业化发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全区国民经济发展和社会信息化。
(五)负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作;指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向。
(六)负责中小企业和非公有制经济(民营经济)发展的宏观指导;制订全区中小企业和非公有制经济(民营经济)中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济(民营经济)发展的改革措施,协调解决有关重大问题。
(七)统筹推进经济和社会领域信息化工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全区信息化建设;协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。
(八)拟订全区信息安全战略,规划、指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。
(九)依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。
(十一)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
(十二)指导、协调全区工业、信息化领域的对外交流与合作;指导全区工业和信息化领域人才开发和培训工作。
(十三)贯彻实施科技发展的宏观战略;研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制;研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域;推动全区科技创新体系建设,提高全区科技创新能力。
(十四)制订多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理科学事业费、科技“三项经费”等有关经费的使用和监督;贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境和相关政策。
(十五)贯彻实施加强高新技术和民营科技企业发展的政策措施;负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在云溪区的实施;促进区高新技术产业及相关政策的贯彻实施;参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划。
(十六)贯彻落实国家安全生产的方针政策,指导区域工业企业安全生产和环境保护,协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故。
(十七)承担全区盐业和国家储备盐管理相关工作。
(十八)负责博士后、留学回国人员的管理协调工作;负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作;拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来(回)区工作或定居的相关政策。
(十九)负责区直属企业改制后遗留问题的协调处理和信访维稳工作。
(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
(一)办公室(政工人事股)。
(二)运行监测协调股。
(三)投资规划股。
(四)信息化股。
(五)科学技术股。
机关党组织和群团组织按有关规定章程设置,其主职等同于内设机构正职;主职由班子成员兼任的,可以配备1名副职(正股级)。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区科技和工业信息化局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区科技和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算684.52万元,其中:一般公共预算拨款684.52万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加15.83万元,上升2.37%,主要是人员基本工资普调。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算684.52万元,其中:科学技术支出52.00万元,社会保障和就业支出76.61万元,卫生健康支出9.12万元,资源勘探信息等支出533.30万元,住房保障支出13.50万元。支出较去年增加15.83万元,上升2.37%,主要是人员基本工资普调。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出684.52万元(含上级财政补助0.00万元),其中:科学技术支出52.00万元,占7.60%;社会保障和就业支出76.61万元,占11.19%;卫生健康支出9.12万元,占1.33%;资源勘探信息等支出533.30万元,占77.91%;住房保障支出13.50万元,占1.97%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数304.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算380.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:规模企业统计(2025)5.00万元,主要用于组织拟订行业质量发展战略、规划和政策,指导行业质量管理工作;负责全区产业振兴计划的实施;负责国家产业振兴计划项目、国家改造项目、省技术改造等项目的申报工作;贯彻国家、省、市国防科技工业中长期发展规划并指导实施;制订全区军民结合发展规划并组织实施;组织引导区内军民两用技术双向转移,推进军民融合;负责全区地方军工、军工电子和民营配套单位的军品生产、科研合同汇总申报;负责落实国防科技工业相关的财税政策;贯彻落实国家安全生产的方针政策,指导区域工业企业安全生产和环境保护,协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故;省创新型区培育(2025)32.00万元,主要用于为推进科学技术发展与进步提供服务;组织科技项目申报、科技成果鉴定、产品质量认证、科技人才交流与咨询;组织拟订科技发展规划和年度计划,提出科技项目配置建议并组织实施;负责重点科技新产品工作;组织实施科技型中小企业技术创新基金计划;推动区域科技发展和科技创新能力建设;负责科技评估和科技统计工作;组织拟订科技重大专项的有关政策措施;提出重大专项发展战略及年度工作重点;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹协调全区申报和组织实施国家、省科技重大专项工作;负责与国家、省、市科技重大专项的衔接和配套,并提出有关建议;负责科技工作重大问题会商与沟通。拟订科技促进农村发展的规划和政策;组织实施农业领域科技支撑计划;加强农业领域的高新技术发展和产业化示范;指导农业领域重大科技成果应用示范;指导星火计划工作及农业科技园区有关工作,推进星火产业化建设;加强全区农村科技创新体系建设和新型农村科技服务体系建设;组织指导科技兴区工作;组织实施科技扶贫和农村区域科技合作工作;拟订社会发展领域科技发展规划和政策;组织实施人口、资源、环境、医药卫生、生物技术、公共安全、城市发展等社会发展领域的科技计划;组织实施节能减排、安全生产、清洁发展、循环经济以及可持续发展等领域科技支撑计划;负责社会发展领域的高新技术发展和产业化示范;推动社会发展领域创新体系建设;推进新型工业化(2025)18.00万元,主要用于负责全区工业领域技术改造工作,指导生产力布局,促进结构调整和优化升级;拟订工业经济中长期发展规划和推进新型工业化重点项目计划并组织实施,综合协调工业相关行业规划编制工作;编制工业年度固定资产投资计划;提出投资规模和方向并组织实施,监督分析投资状况;抓好重大工业项目的督查与协调;拟订工业固定资产投资目录,会同有关部门开展投融资体制改革工作;按规定权限做好区规划内和年度计划规模内固定资产投融资项目的核准和备案工作;组织拟订全区企业技术进步的发展战略、规划和政策措施;组织推进企业技术创新体系建设;指导企业技术中心建设;组织新技术、新产品及新工艺的研发推广;推进实施行业技术规范和标准;组织拟订行业质量发展战略、规划和政策,指导行业质量管理工作;负责全区产业振兴计划的实施;负责国家产业振兴计划项目、国家改造项目、省技术改造等项目的申报工作;贯彻国家、省、市国防科技工业中长期发展规划并指导实施;制订全区军民结合发展规划并组织实施;组织引导区内军民两用技术双向转移,推进军民融合;负责全区地方军工、军工电子和民营配套单位的军品生产、科研合同汇总申报;负责落实国防科技工业相关的财税政策;贯彻落实国家安全生产的方针政策,指导区域工业企业安全生产和环境保护,协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故;园外非公党建工作经费(2025)25.00万元,主要用于全面接管改制企业的在职党员管理,共36个党支部,566名党员,组织好党员培训、学习教育、七一活动、慰问等工作;中小企业发展专项(2025)300.00万元,主要用于为全区中小企业和民营经济提供创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、技术支持、人才引进、人员培训、法律咨询等服务;承担中小企业和民营经济的综合管理、指导、协调和服务工作;研究提出促进全区中小企业和非公有制经济(民营经济)发展的办法及措施;拟订中小企业和民营经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;监测与分析中小企业、非公有制经济(民营经济)的运行;拟订鼓励创业政策、措施并抓好落实,指导创业基地建设,推动创业工作;负责中小企业和民营经济社会化服务体系建设;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;拟订政策重点扶持中小企业和民营经济的项目及资金投入方向,会同有关部门管理中小企业和民营经济发展专项资金;指导中小企业和民营经济法律援助工作,维护中小企业和民营经济合法权益;指导全区非公有制经济(民营经济)的发展。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费28.28万元,比上年预算增加1.82万元,上升6.88%,主要是新进人员转正后办公费调增。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为1.50万元,其中,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是严格控制“三公”经费,厉行节约、拒绝浪费。。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.5万元,拟召开三次会议,人数150人,内容为企业培育创新、科技统计工作、科技人才交流与咨询;培训费预算0.5万元,拟开展培训活动三次培训,人数120人,内容为园外非公党建培训开支、企业培育创新开支、指导星火计划工作及农业科技园区有关工作;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额373.00万元,其中,货物类采购预算2.40万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算368.60万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为684.52万元,其中,基本支出304.52万元,项目支出380.00万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:
岳阳市云溪区科技和工业信息化局2025年部门预算公开表.xlsx
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳市云溪区科技和工业信息化局的主要职责是:
(一)贯彻落实国家和省、市、区有关科技和工业信息化的法律法规规章和方针、政策;拟订科技和工业信息化领域的地方配套政策措施,并监督检查执行情况。
(二)拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。
(三)负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
(四)拟订新型工业化发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全区国民经济发展和社会信息化。
(五)负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作;指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向。
(六)负责中小企业和非公有制经济(民营经济)发展的宏观指导;制订全区中小企业和非公有制经济(民营经济)中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济(民营经济)发展的改革措施,协调解决有关重大问题。
(七)统筹推进经济和社会领域信息化工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全区信息化建设;协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。
(八)拟订全区信息安全战略,规划、指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。
(九)依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。
(十一)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
(十二)指导、协调全区工业、信息化领域的对外交流与合作;指导全区工业和信息化领域人才开发和培训工作。
(十三)贯彻实施科技发展的宏观战略;研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制;研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域;推动全区科技创新体系建设,提高全区科技创新能力。
(十四)制订多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理科学事业费、科技“三项经费”等有关经费的使用和监督;贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境和相关政策。
(十五)贯彻实施加强高新技术和民营科技企业发展的政策措施;负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在云溪区的实施;促进区高新技术产业及相关政策的贯彻实施;参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划。
(十六)贯彻落实国家安全生产的方针政策,指导区域工业企业安全生产和环境保护,协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故。
(十七)承担全区盐业和国家储备盐管理相关工作。
(十八)负责博士后、留学回国人员的管理协调工作;负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作;拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来(回)区工作或定居的相关政策。
(十九)负责区直属企业改制后遗留问题的协调处理和信访维稳工作。
(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
(一)办公室(政工人事股)。
(二)运行监测协调股。
(三)投资规划股。
(四)信息化股。
(五)科学技术股。
机关党组织和群团组织按有关规定章程设置,其主职等同于内设机构正职;主职由班子成员兼任的,可以配备1名副职(正股级)。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区科技和工业信息化局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区科技和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算684.52万元,其中:一般公共预算拨款684.52万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加15.83万元,上升2.37%,主要是人员基本工资普调。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算684.52万元,其中:科学技术支出52.00万元,社会保障和就业支出76.61万元,卫生健康支出9.12万元,资源勘探信息等支出533.30万元,住房保障支出13.50万元。支出较去年增加15.83万元,上升2.37%,主要是人员基本工资普调。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出684.52万元(含上级财政补助0.00万元),其中:科学技术支出52.00万元,占7.60%;社会保障和就业支出76.61万元,占11.19%;卫生健康支出9.12万元,占1.33%;资源勘探信息等支出533.30万元,占77.91%;住房保障支出13.50万元,占1.97%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数304.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算380.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:规模企业统计(2025)5.00万元,主要用于组织拟订行业质量发展战略、规划和政策,指导行业质量管理工作;负责全区产业振兴计划的实施;负责国家产业振兴计划项目、国家改造项目、省技术改造等项目的申报工作;贯彻国家、省、市国防科技工业中长期发展规划并指导实施;制订全区军民结合发展规划并组织实施;组织引导区内军民两用技术双向转移,推进军民融合;负责全区地方军工、军工电子和民营配套单位的军品生产、科研合同汇总申报;负责落实国防科技工业相关的财税政策;贯彻落实国家安全生产的方针政策,指导区域工业企业安全生产和环境保护,协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故;省创新型区培育(2025)32.00万元,主要用于为推进科学技术发展与进步提供服务;组织科技项目申报、科技成果鉴定、产品质量认证、科技人才交流与咨询;组织拟订科技发展规划和年度计划,提出科技项目配置建议并组织实施;负责重点科技新产品工作;组织实施科技型中小企业技术创新基金计划;推动区域科技发展和科技创新能力建设;负责科技评估和科技统计工作;组织拟订科技重大专项的有关政策措施;提出重大专项发展战略及年度工作重点;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹协调全区申报和组织实施国家、省科技重大专项工作;负责与国家、省、市科技重大专项的衔接和配套,并提出有关建议;负责科技工作重大问题会商与沟通。拟订科技促进农村发展的规划和政策;组织实施农业领域科技支撑计划;加强农业领域的高新技术发展和产业化示范;指导农业领域重大科技成果应用示范;指导星火计划工作及农业科技园区有关工作,推进星火产业化建设;加强全区农村科技创新体系建设和新型农村科技服务体系建设;组织指导科技兴区工作;组织实施科技扶贫和农村区域科技合作工作;拟订社会发展领域科技发展规划和政策;组织实施人口、资源、环境、医药卫生、生物技术、公共安全、城市发展等社会发展领域的科技计划;组织实施节能减排、安全生产、清洁发展、循环经济以及可持续发展等领域科技支撑计划;负责社会发展领域的高新技术发展和产业化示范;推动社会发展领域创新体系建设;推进新型工业化(2025)18.00万元,主要用于负责全区工业领域技术改造工作,指导生产力布局,促进结构调整和优化升级;拟订工业经济中长期发展规划和推进新型工业化重点项目计划并组织实施,综合协调工业相关行业规划编制工作;编制工业年度固定资产投资计划;提出投资规模和方向并组织实施,监督分析投资状况;抓好重大工业项目的督查与协调;拟订工业固定资产投资目录,会同有关部门开展投融资体制改革工作;按规定权限做好区规划内和年度计划规模内固定资产投融资项目的核准和备案工作;组织拟订全区企业技术进步的发展战略、规划和政策措施;组织推进企业技术创新体系建设;指导企业技术中心建设;组织新技术、新产品及新工艺的研发推广;推进实施行业技术规范和标准;组织拟订行业质量发展战略、规划和政策,指导行业质量管理工作;负责全区产业振兴计划的实施;负责国家产业振兴计划项目、国家改造项目、省技术改造等项目的申报工作;贯彻国家、省、市国防科技工业中长期发展规划并指导实施;制订全区军民结合发展规划并组织实施;组织引导区内军民两用技术双向转移,推进军民融合;负责全区地方军工、军工电子和民营配套单位的军品生产、科研合同汇总申报;负责落实国防科技工业相关的财税政策;贯彻落实国家安全生产的方针政策,指导区域工业企业安全生产和环境保护,协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故;园外非公党建工作经费(2025)25.00万元,主要用于全面接管改制企业的在职党员管理,共36个党支部,566名党员,组织好党员培训、学习教育、七一活动、慰问等工作;中小企业发展专项(2025)300.00万元,主要用于为全区中小企业和民营经济提供创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、技术支持、人才引进、人员培训、法律咨询等服务;承担中小企业和民营经济的综合管理、指导、协调和服务工作;研究提出促进全区中小企业和非公有制经济(民营经济)发展的办法及措施;拟订中小企业和民营经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;监测与分析中小企业、非公有制经济(民营经济)的运行;拟订鼓励创业政策、措施并抓好落实,指导创业基地建设,推动创业工作;负责中小企业和民营经济社会化服务体系建设;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;拟订政策重点扶持中小企业和民营经济的项目及资金投入方向,会同有关部门管理中小企业和民营经济发展专项资金;指导中小企业和民营经济法律援助工作,维护中小企业和民营经济合法权益;指导全区非公有制经济(民营经济)的发展。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费28.28万元,比上年预算增加1.82万元,上升6.88%,主要是新进人员转正后办公费调增。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为1.50万元,其中,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是严格控制“三公”经费,厉行节约、拒绝浪费。。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.5万元,拟召开三次会议,人数150人,内容为企业培育创新、科技统计工作、科技人才交流与咨询;培训费预算0.5万元,拟开展培训活动三次培训,人数120人,内容为园外非公党建培训开支、企业培育创新开支、指导星火计划工作及农业科技园区有关工作;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额373.00万元,其中,货物类采购预算2.40万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算368.60万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为684.52万元,其中,基本支出304.52万元,项目支出380.00万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:
