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岳阳市科学技术协会2026年度 部门预算 |
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目录 |
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第一部分 2026年部门预算说明 |
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第二部分 2026年部门预算公开表格 |
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1、收支总表 |
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2、收入总表 |
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3、支出总表 |
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4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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6、财政拨款收支总表 |
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7、一般公共预算支出表 |
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8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
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12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
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13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15、政府性基金预算支出表 |
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16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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18、国有资本经营预算支出表 |
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19、财政专户管理资金预算支出表 |
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20、专项资金预算汇总表 |
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21、项目支出绩效目标表 |
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22、部门整体支出绩效目标表 |
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23、一般公共预算基本支出表 |
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注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 |
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第一部分 2026年部门预算说明 |
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一、部门基本概况 |
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(一)职能职责 |
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(1)开展学术交流,促进科技教育和经济发展。 (2)依照《科普法》,弘扬科学精神,普及科学知识,开展青少年科技活动,提高全民科学文化素质。 (3)反映科学技术工作者的诉求和意见;组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。 (4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。 (5)开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。 (6)开展民间国际科学技术交流活动。 (7)开展继续教育和科学培训工作。 |
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(二)机构设置 |
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根据编委核定,我单位内设科室4个,所属事业单位2个,全部纳入2026年预算编制范围。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部,所属事业单位分别是岳阳市科技馆和岳阳市科技活动服务中心,其中,科协机关在职11人、市科技馆在职9人,市科技活动服务中心在职7人。 |
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二、部门预算构成 |
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本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括: |
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1、岳阳市科学技术协会本级 |
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三、部门收支总体情况 |
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本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
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(一)收入预算 |
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包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算604.53万元,其中,一般公共预算拨款604.53万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年减少25.56万元,主要是因为机构运行和行政管理事务开支的减少。 |
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(二)支出预算 |
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2026年本部门支出预算604.53万元,其中,206科学技术支出505.40万元,208社会保障和就业支出55.16万元,210卫生健康支出17.55万元,221住房保障支出26.42万元,减少25.56万元,主要是因为机构运行和行政管理事务开支的减少。 |
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四、一般公共预算拨款支出预算 |
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2026年一般公共预算拨款支出预算604.53万元,其中,206科学技术支出505.40万元,占83.6%;208社会保障和就业支出55.16万元,占9.12%;210卫生健康支出17.55万元,占2.9%;221住房保障支出26.42万元,占4.37%;具体安排情况如下: |
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(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为517.33万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
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(二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为87.20万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:2026年老科协开展科普活动和科技服务专项支出27.50万元,主要用于2026年老科协开展科普活动和科技服务活动方面,2026年日常工作经费专项支出59.70万元,主要用于支持市级学会能力提升项目、托举青年科技工作者、科普大篷车进校园、青少年科技创新大赛、模型竞赛(辅导员培训班)、全国科普日活动等方面。 |
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五、政府性基金预算支出 |
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2026年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 |
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六、其他重要事项的情况说明 |
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(一)机关运行经费 |
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本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.41万元(数据来源见表12),比上一年增加2.99万元,主要原因是其他社会保障和就业支出较去年增加。 |
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(二)“三公”经费预算 |
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本部门2026年“三公”经费预算数25.30万元(数据来源见表14),其中,公务接待费4.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费21.30万元(其中,公务用车购置费13.30万元,公务用车运行费8.00万元)。2026年三公经费预算较上年增加10.3万元,主要原因是计划购置1辆公务用车。 |
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(三)一般性支出情况 |
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本部门2026年会议费预算0.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),2026年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
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(四)委托业务费情况 |
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本部门2026年本级1家行政事业单位委托业务费0万元。 |
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(五)政府采购情况 |
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本部门2026年政府采购预算总额91.43万元,其中工程类0万元,货物类25.83万元,服务类65.6万元。 |
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(六)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
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截至上年底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2026年拟报废处置一般公务用车1辆,拟新增配置车辆1辆,主要用于一般公务,资金来源为一般公共预算“三公”经费。 |
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(七)预算绩效目标说明 |
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本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为604.53万元,其中,基本支出517.33万元,项目支出87.20万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
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七、名词解释 |
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1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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第二部分 2026年部门预算公开表格 |
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1、收支总表 |
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2、收入总表 |
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3、支出总表 |
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4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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6、财政拨款收支总表 |
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7、一般公共预算支出表 |
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8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
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12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
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13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15、政府性基金预算支出表 |
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16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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18、国有资本经营预算支出表 |
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19、财政专户管理资金预算支出表 |
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20、专项资金预算汇总表 |
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21、项目支出绩效目标表 |
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22、部门整体支出绩效目标表 |
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23、一般公共预算基本支出表 |
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注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 |